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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-10-28 15:36

您好!需要結轉增值稅   借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000       貸:應交稅費-未交增值稅1000

在水一方 追問

2019-10-28 15:42

上次留抵的500元的會計分錄怎么做呢?也就是說本期不需要做,那上次多的500元的分錄是什么呢?

小妍老師 解答

2019-10-28 15:43

您好!留抵稅額無需要會計分錄。

在水一方 追問

2019-10-28 15:48

比如上次留抵500元的會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-銷項  1000
                                         -應交增值稅-轉出未交增值稅500
                              貸:應交稅費-應交增值稅-進項 1500
 這樣做對嗎?

小妍老師 解答

2019-10-28 15:49

您好!分錄不對,不需要做會計分錄。

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相關問題討論
借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
借應繳稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費-未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-05-04 10:02:37
業務:發生100萬銷售收入。 求:增值稅會計分錄。 一,確認收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業務收入 97.08 應交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應交稅金-應交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結轉嗎?,
2015-10-29 17:17:09
借: 應交稅費-增值稅-轉出未交這增值稅 10000 貸:應交稅費未交增值稅10000 次月做借應交稅費未交增值稅10000 貸銀行9000 其他收益1000
2020-03-12 11:20:57
你好。月末應交稅費應交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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