
繳納增值稅的分錄怎么寫 借:應(yīng)繳稅費-未交增值稅 還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅?
答: 一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會計處理步驟?12?進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 這樣行不行 ?年底不產(chǎn)生增值稅,如下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅年底如需要繳納增值稅,如下借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅繳納:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好,是的,可以這樣處理的,


嫣靈 追問
2020-11-17 17:44
宇飛老師 解答
2020-11-17 17:45
嫣靈 追問
2020-11-18 12:03
宇飛老師 解答
2020-11-18 12:10