老師 我想問個問題,2024年我們有掛靠社保的情況, 問
那個必須要發放和申報個稅的,不然稅局查到就按掛靠處罰 答
老師,我們公司22年在抖音平臺賣貨,現在沒有賣了。 問
可以的,可以這么做的。 答
老師:我們是建筑公司修路項目,租了運輸車(連車帶司 問
建筑服務,機械租賃。 答
匯算清繳表里的納稅調整表里的"第30欄" 問
其他一般沒有特別的指明,就是不屬與表上列的那些調整項目就可以在其他里面放了 答
老師好,公司出售了一臺自己使用過的二手車,因為之 問
你好,分錄是對的,有的公司沒有其他收益科目,也可以用營業外收入 答

"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
發放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買下午茶,分錄直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款應該做哪一種分錄
答: 您好 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款

