老師好,銷售方要我公司把貨款打入私人賬戶,這樣操 問
同學(xué)你好,一般情況下,稅局不查的話,風(fēng)險不大, 但是,為了避免稅局來查, 讓對方寫 情況說明書 ,說清楚為啥要 支付給個人賬戶, 答
老師好,請問預(yù)存的固定電話費是直接做成管理費用, 問
那個是計入預(yù)付賬款,以后開消費發(fā)票做費用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實際用了的發(fā)票金額入賬 答
想讓老師教一下編制現(xiàn)金流量表,有收費的課堂嗎 問
您好,沒有專門的這個課,現(xiàn)在財務(wù)軟件自動實現(xiàn)的 1.平時做憑證時有現(xiàn)金和銀行的分錄就強制指定流量,月末就能自動生成現(xiàn)金流量表, 2.導(dǎo)出銀行日記賬逐筆區(qū)分流量,跟方法1是一個原因,方法1是平時指定,方法2是集中處理 3.根據(jù)負債表、利潤表(或業(yè)務(wù)活動表)的關(guān)系來編制,這個方法復(fù)雜而且不準,是理論的。 答
企業(yè)所得稅總公司與分公司合并了,如何在電子稅務(wù) 問
你好,你這個是要解綁什么。解綁你個人的信息? 答

在所得稅匯算中,調(diào)減有營業(yè)外收入(小微企業(yè)增值稅減免);調(diào)增有業(yè)務(wù)招待費和職工福利費,最后表格把利潤自動彌補以前虧損,那么我申報后,會計分錄要做哪些?
答: 納稅調(diào)增調(diào)減是不需要賬務(wù)處理的,你只需要對匯算清繳的結(jié)果,要補繳的所得稅進行賬務(wù)處理
我公司采用巜小企業(yè)會計準則》核算,上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,因開業(yè)2年以來連年虧損,但上年度的業(yè)多招待費嚴重超標,匯算時是否應(yīng)調(diào)減費用,如果調(diào)減費用后應(yīng)納稅所得額要調(diào)增,納稅調(diào)整后上年就有利潤,申報表中: 減:彌補以前年度虧損后,應(yīng)納稅所得額仍然是負數(shù),這就說朋不需要補繳企業(yè)所得稅。這個會計分錄怎么做?如果不做納稅調(diào)整分錄的話,會計賬中未分配利潤就與匯算清繳申報表中未分配利潤不相符?
答: 您好,招待費需要按比例調(diào)整,調(diào)整后你們產(chǎn)生利潤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司采用巜小企業(yè)會計準則》核算,上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,因開業(yè)2年以來連年虧損,但上年度的業(yè)多招待費嚴重超標,匯算時是否應(yīng)調(diào)減費用,如果調(diào)減費用后應(yīng)納稅所得額要調(diào)增,納稅調(diào)整后上年就有利潤,申報表中: 減:彌補以前年度虧損后,應(yīng)納稅所得額仍然是負數(shù),這就說朋不需要補繳企業(yè)所得稅。這個會計分錄怎么做?如果不做納稅調(diào)整分錄的話,會計賬中未分配利潤就與匯算清繳申報表中未分配利潤不相符?
答: 您好,1應(yīng)納稅所得額負數(shù),不做分錄


諺馨 追問
2019-04-29 15:07
辜老師 解答
2019-04-29 16:54