
老師,請問下計提本月計提增值稅,繳納增值稅,月末結轉增值稅會計分錄?問下結轉是在繳納后結轉還是本月結轉
答: 你好 月末做結轉 交納之前做結轉 你才好結轉之后才清楚需要交納多少增值稅
實際工作中,計提增值稅和繳納增值稅,結轉增值稅,怎么做分錄
答: 你好,學員 進項稅 借成本費用 應交稅費應交增值稅(進項稅 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,結轉增值稅、繳納增值稅的會計分錄怎么寫?
答: 您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款


筱 追問
2019-10-22 18:32
meizi老師 解答
2019-10-22 18:33
筱 追問
2019-10-22 18:46
meizi老師 解答
2019-10-22 19:31