
#提問#3月份發票作廢并做了沖紅分錄,7月份銀行才得到稅局退回的稅款,其中,增值稅5,城建稅為1,分錄做了后,老顯示需要交納稅費,怎么回事?正確的應該是怎么樣做?注:3月份的城建稅已在當月計提,并交款。增值稅在開票時已交款,未計提。收到退稅,我做的分錄為:借:銀行存款貸:應交稅金-增值稅 5 稅金及附加-城建稅 1
答: 三月份分錄怎么做的
#提問#3月份發票作廢并做了沖紅分錄,7月份銀行才得到稅局退回的稅款,其中,增值稅5,城建稅為1,分錄做了后,老顯示需要交納稅費,怎么回事?正確的應該是怎么樣做?收到退稅,我做的分錄為:借:銀行存款貸:應交稅金-增值稅 5??? 稅金及附加-城建稅 1
答: 你好,之前計提了么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師代開專票直接扣款怎么做分錄?借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅。繳款時借應交稅費應交增值稅貸銀行存款附加稅,借稅金及附加貸銀行存款可以嗎?還是我開票是必須計提附加借稅金及附加貸應交稅費?
答: 代開票也需要計提稅費的
公司去稅局發票,賬務上我這么處理對不對,發票:借 :應收 貸:主營業務收入 應交增值稅計提營業稅金及附加:借:營業稅金及附加 貸:附加稅銀行代扣稅金時:借:附加稅 增值稅 貸:銀行存款
增值稅 和 稅金及附加,繳納的時候是分錄為借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 稅金及附加貸:銀行存款還是應該是借:應交——應交(銷) 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——應交教育費附加貸:銀行存款
月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業稅金及附加 貸 銀行存款
老師代開專票直接扣款怎么做分錄?借銀行存款貸主營業務收入貸應交稅費應交增值稅。繳款時借應交稅費應交增值稅貸銀行存款附加稅,借稅金及附加貸銀行存款可以嗎


艾利 追問
2019-10-19 22:50
艾利 追問
2019-10-19 22:50
郭老師 解答
2019-10-19 22:51