
本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發票。本公司實際支付1萬元,會計分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發票,如果是因為提前付款給與的現金折扣,可沖減財務費用。
老師,我問一下法人從私賬轉到公賬上支付貨款,發票下個月對方才開,會計分錄怎么做啊,還有這個賬上的其他應付款一直在賬上,越來越多,沒有轉回到法人賬號上去
答: 你好 借銀行存款貸其他應付款-法人 借庫存商品等 貸銀行存款 需要你們還給法人 才好平
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
家之前員工旅游的時候經費是從工資里面做貸方,其他應付款-暫扣的旅游經費,后來這個錢是取現出來的,現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 您好,發票來了之后,或者取出錢來的時候,借:其他應付款-暫扣的旅游經費,貸:現金或者銀行存款。發票應該給個人,貴公司使用發票復印件做賬即可。

