
我們公司股東結算 打算把應收,應付,其他應收,其他應付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發個會計分錄 謝謝
答: 把應收的收回來,應付轉營業外收入。
單位為個人繳納的社保費怎么記會計分錄?應該計入其他應付款,還是其他應收款?有區別嗎?
答: 你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應收款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,當其他應收款和其他應付款為同一人時,科目如何對沖,會計分錄怎么做?求指點,謝謝!
答: 您好: 一般情況下不建議對沖,一個客商即有應收又有應付應分別核算的。 如果與對方協商可以對沖分錄為: 借:其他應付款-XXX 貸:其他應收款-XXX

