
6月營業外收入已結賬7月開發票怎么記賬
答: 如果6月已經按照無票收入報稅了,那么7月填寫無票收入負數即可
小規模公司,7月份開出一張1萬發票,稅金261.26,7月底已結轉到營業外收入,8月開紅字發票,關于這個稅金應該怎么做分錄,要不要從營業外收入轉出(外賬)
答: 你好,是的,借;營業外收入 貸;應交稅費 做這個沖銷分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,6月份有未開票收入,也已交稅。7月份才開具發票。7月份怎么做賬?6月 借:應收賬款 貸:收入 稅金
答: 沒有差額可以發票貼之前后面 ,也可以借應收 負數,貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,之后重新做借應收 貸主營業務收入 銷項稅額

