
老師,物業公司,做6月賬時,預收了第三季度7-9月的物業管理 費,已開票,此時是入主營業務收入還是入6月的預收賬款?另外,開票的這部分銷項稅是計稅在6月交稅,還是在7-9月,因為已在6月開票,這樣和收入確認時間又不統一了? 這時候會計分錄怎么寫
答: 借銀行房款,貸預收賬款,應交稅費,按月確認收入,你這樣的話只能不一致,如果想要作為一致的話,在六月份直接確認收入,把預售賬款改成主營業務收入,然后你的成本可以暫估。
老師 我們是物業公司 收取的供暖制冷費 應該一次性計入主營業務收入 還是計入預收賬款 按月結轉? 因為供暖制冷費金額比較大,一次性計入收入是否合適?
答: 你好! 可以按月結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 我剛接手一個小規模物業公司,這里收的物業費都是預收一年的,當月做到預收賬款里面,那怎么計提主營業務收入呢
答: 您好,那就按月確認收入 從預收轉入主營業務收入

