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小謝
于2019-10-09 14:17 發布 ??1025次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-09 14:23
金蝶軟件做賬,進項稅轉出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
小謝 追問
2019-10-09 14:29
是月末吧,不會是年末
2019-10-09 14:40
為什么您要一年一結呢,這要掛賬一年了
2019-10-09 14:44
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出,就一直掛著,到年末再結轉嗎
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:17
您好借:管理費用-業務招待費應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-10-09 14:25
年末的時候要做增值稅下三級科目結轉借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅應交稅費——應交增值稅——減免稅款等
2019-10-09 14:30
我自己是年末的時候結轉一次就好了 有的單位是每個月都結轉
一般單位都是按年結轉的
是的 我自己是這樣處理的 您可以根據您的實際情況 每個月末處理也行的
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我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們送客戶的禮品,購買時開了一張增值稅專用發票,但是不能抵扣,要進項稅轉出,這個分錄應該怎么做呢
答: 金蝶軟件做賬,進項稅轉出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
9月份收到一張增值稅專用發票,進項稅1000元,當月已認證,10月發現錯誤,對方開出一張紅字和一張藍字發票,9月申報時做進項稅轉出1000,10月收到2張發票全部抵扣,這樣處理對嗎?可是如果9月已轉出,10月兩張發票的進項稅一正一負正好為0,那我這張票豈不是沒有進項稅了?求老師指教!
討論
請問:有一張去年的增值稅專用發票,今年找到了,今年入賬可以在認證系統上認證完再進項稅轉出嗎?
公司員工修的非公司車 開了修理費的增值稅專用發票 已經認證了。怎么做進項稅轉出。我分錄怎么做
已認證的增值稅專用發票作進項稅轉出的會計憑證怎么做
從客戶進的屬于免稅的凍牛肉,但是客戶開的是增值稅專用發票。我們是備案過的免稅資質的,我們可以開免稅的發票給我們的下家,然后我們購進的進項稅做進項稅轉出嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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小謝 追問
2019-10-09 14:29
小謝 追問
2019-10-09 14:40
小謝 追問
2019-10-09 14:44
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:17
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:25
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:30
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:40
bamboo老師 解答
2019-10-09 14:44