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畫筆
于2019-01-12 16:22 發布 ??1183次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-12 16:23
您好 請問您收到發票后入帳了么 如果入賬了 請問可以寫下分錄么
畫筆 追問
2019-01-12 16:26
沒有收到錯誤的發票 只是收到重新開具的正常發票
2019-01-12 16:27
現在進項稅轉出里面借方余額不為0 怎么辦?不可能結轉到2019年啊
bamboo老師 解答
那您沒收到錯誤的發票 收到的是正常發票 為什么要進項轉出呢
2019-01-12 16:32
我不是認證了嗎?認證的金額大于實際進項稅的金額
2019-01-12 16:45
那您認證的時候分錄怎么寫的
微信里點“發現”,掃一下
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我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
已認證的增值專用發票進項稅額轉出
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們送客戶的禮品,購買時開了一張增值稅專用發票,但是不能抵扣,要進項稅轉出,這個分錄應該怎么做呢
答: 金蝶軟件做賬,進項稅轉出不是一直掛在賬上嗎 謝謝老師
9月份收到一張增值稅專用發票,進項稅1000元,當月已認證,10月發現錯誤,對方開出一張紅字和一張藍字發票,9月申報時做進項稅轉出1000,10月收到2張發票全部抵扣,這樣處理對嗎?可是如果9月已轉出,10月兩張發票的進項稅一正一負正好為0,那我這張票豈不是沒有進項稅了?求老師指教!
討論
請問:有一張去年的增值稅專用發票,今年找到了,今年入賬可以在認證系統上認證完再進項稅轉出嗎?
公司員工修的非公司車 開了修理費的增值稅專用發票 已經認證了。怎么做進項稅轉出。我分錄怎么做
已認證的增值稅專用發票作進項稅轉出的會計憑證怎么做
從客戶進的屬于免稅的凍牛肉,但是客戶開的是增值稅專用發票。我們是備案過的免稅資質的,我們可以開免稅的發票給我們的下家,然后我們購進的進項稅做進項稅轉出嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-01-12 16:26
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2019-01-12 16:27
bamboo老師 解答
2019-01-12 16:27
畫筆 追問
2019-01-12 16:32
bamboo老師 解答
2019-01-12 16:45