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Amy
于2019-10-08 13:41 發布 ??2128次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-10-08 13:44
你好!這個你按發票全額借管理費用-業務招待費等 貸現金等
Amy 追問
2019-10-08 14:23
那進項稅怎么辦?已經抵扣了
宋生老師 解答
2019-10-08 14:58
您好!做進項票轉出就可以了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
業務招待費開的增值稅發票怎么做分錄
答: 你好!這個你按發票全額借管理費用-業務招待費等 貸現金等
老師,我看到一個業務是:銷售部同事報銷業務招待費,有增值稅專用發票,這個業務招待費的稅額能記錄應交增值稅(進項稅)?謝謝
答: 您好,學員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
沒有取得增值稅發票的業務招待費,是不是不可以稅前減除
答: 是的 不可以 必須以發票為基礎
業務招待費可以開增值稅專用發票嗎?
討論
業務招待費匯繳清算的時候調增業務招待費做會計分錄嗎?
老師,業務招待費的進項稅額怎么轉出?借:管理費用—業務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業務招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業務招待費,需要交增值稅嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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Amy 追問
2019-10-08 14:23
宋生老師 解答
2019-10-08 14:58