
轉出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?
答: 你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
轉出未交增值稅的時候,當月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅,可否?
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,航天稅控發票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉出稅費,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)2、結轉稅費,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的


愛學習的小金魚(楊金燕) 追問
2020-07-13 16:00
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2020-07-13 16:05
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