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月兒
于2019-10-04 19:26 發布 ??1323次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-04 19:28
您好內賬,費用現金支出 錢一般是收到的不開票收入或者老板墊支的現金
月兒 追問
2019-10-04 19:33
好
bamboo老師 解答
2019-10-04 19:34
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你好!年末計提預提費用放在其他應付款,要設明細科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對應的嗎 沒有的可以設置暫估
員工報銷費用未支付的是不是掛賬其他應付款科目
答: 是的,等到實際支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位有幫人代交的社保,個人自已全部承擔社保的全部費用,那做賬時這個人的社保,直接做成:其他應付款-個人,這樣可以吧?或者是應該做什么科目呢?
答: 你好 如果不是自己員工 屬于掛靠性質的 做 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
我們公司因為很多費用 都是從私賬付出去了,所以跟老板的往來科目“其他應付款 ”貸方余額越來越大,有什么辦法可以讓余額變小嗎
討論
內賬,費用現金支出,錢從哪來的?咋掛科目?撥付現金?其他應付款?
為什么報費用還往來,科目用的是其他應付款,貸方《不是表示增加嗎》!我個人覺得還往來如果其他應付款應該是在借方!借方就是減少,沖賬!我該怎么理解
像這個我還有點不明白 就是楊次光報費用 科目在其他應付款 貸方不是表示增加嗎?報付費用不是減少嗎
前期科目記錯了,有些費用不應該計入其他應付款的,計入的其他應付款,現在其他應付款的余額在借方,現在怎么修改呢
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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月兒 追問
2019-10-04 19:33
bamboo老師 解答
2019-10-04 19:34