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a 偏袒.
于2019-07-13 17:20 發布 ??690次瀏覽
張蓉老師
職稱: 中級
2019-07-13 17:29
您好,查下是否有支付這筆報銷款。
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你好!年末計提預提費用放在其他應付款,要設明細科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對應的嗎 沒有的可以設置暫估
員工報銷費用未支付的是不是掛賬其他應付款科目
答: 是的,等到實際支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
單位有幫人代交的社保,個人自已全部承擔社保的全部費用,那做賬時這個人的社保,直接做成:其他應付款-個人,這樣可以吧?或者是應該做什么科目呢?
答: 你好 如果不是自己員工 屬于掛靠性質的 做 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
我們公司因為很多費用 都是從私賬付出去了,所以跟老板的往來科目“其他應付款 ”貸方余額越來越大,有什么辦法可以讓余額變小嗎
討論
內賬,費用現金支出,錢從哪來的?咋掛科目?撥付現金?其他應付款?
為什么報費用還往來,科目用的是其他應付款,貸方《不是表示增加嗎》!我個人覺得還往來如果其他應付款應該是在借方!借方就是減少,沖賬!我該怎么理解
像這個我還有點不明白 就是楊次光報費用 科目在其他應付款 貸方不是表示增加嗎?報付費用不是減少嗎
前期科目記錯了,有些費用不應該計入其他應付款的,計入的其他應付款,現在其他應付款的余額在借方,現在怎么修改呢
張蓉老師 | 官方答疑老師
職稱:中級
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