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陳
于2019-09-25 10:56 發布 ??3941次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-25 10:56
是的,等到實際支付的時候借:其他應付款貸:銀行存款
陳 追問
2019-09-25 11:12
好的,謝謝老師
王超老師 解答
2019-09-25 11:16
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你好!年末計提預提費用放在其他應付款,要設明細科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對應的嗎 沒有的可以設置暫估
員工報銷費用未支付的是不是掛賬其他應付款科目
答: 是的,等到實際支付的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
單位有幫人代交的社保,個人自已全部承擔社保的全部費用,那做賬時這個人的社保,直接做成:其他應付款-個人,這樣可以吧?或者是應該做什么科目呢?
答: 你好 如果不是自己員工 屬于掛靠性質的 做 借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
我們公司因為很多費用 都是從私賬付出去了,所以跟老板的往來科目“其他應付款 ”貸方余額越來越大,有什么辦法可以讓余額變小嗎
討論
有個朋友說不管是什么付款費用,都要掛中間賬戶,我想問這樣子對嗎,他的理由是這樣以后看其他應付款科目就可以知道付了那些客戶哪些費用!但是我總感覺不妥當
2018年的社保繳納全部掛在科目其他應付款社保,沒有做費用,2019年該如何調整
個人負擔的是借費用類科目,貸其他應付款嗎?
內賬,費用現金支出,錢從哪來的?咋掛科目?撥付現金?其他應付款?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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陳 追問
2019-09-25 11:12
王超老師 解答
2019-09-25 11:16