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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-04 08:30

你好同學,請問你們是購買方還是銷售方?

?美人依舊? 追問

2019-10-04 08:31

我是銷售方,老師。對方沒有確認發票

王超老師 解答

2019-10-04 08:45

那你們首先是要把發票拿回來的,要跟購買方確認。他們沒有進行抵扣才行

?美人依舊? 追問

2019-10-04 09:10

嗯,確認了,他們沒有在發票確認平臺上確認,也說了把發票郵寄回來了

王超老師 解答

2019-10-04 09:15

你把這張發票拿回來,然后這個月作廢。接著,再出一張紅字發票

?美人依舊? 追問

2019-10-04 09:21

這個發票是9月份開的,作廢我應該怎么操作,老師

王超老師 解答

2019-10-04 09:22

你好同學,請問你們是用什么軟件開發票的?

?美人依舊? 追問

2019-10-04 09:26

金銳三期

王超老師 解答

2019-10-04 09:35

在發票管理模塊兒下有一個發票作廢,點進去查詢,找到要作廢的那一個發票,雙擊點開,點擊里邊兒的作廢就可以了

?美人依舊? 追問

2019-10-04 09:45

老師,作廢完的發票怎么開紅字發票

王超老師 解答

2019-10-04 09:58

不是的,是先看一下這張發票可不可以作廢。如果能夠作廢最好。不能作廢,那么你再開紅字發票

?美人依舊? 追問

2019-10-04 10:13

哦哦,老師,如果可以作廢或不能作廢開了紅字發票后,再開的正確藍字發票的歸屬期是不是就不能算在上個月的了

王超老師 解答

2019-10-04 10:26

是的,紅字發票要放在10月份開。

?美人依舊? 追問

2019-10-04 11:34

紅字發票,正常開的藍字發票,購買方也是只能在10月份抵稅了對嗎

王超老師 解答

2019-10-04 12:12

是的,他們抵稅可以在360天內進行

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相關問題討論
你好同學,請問你們是購買方還是銷售方?
2019-10-04 08:30:05
和普票不同,專票可不隨便,不能登錄系統就馬上去沖紅,你先要搞清楚應該是誰開具紅字發票?根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)第一條規定…… (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱新系統)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證. 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息. 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》.銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息. 情況1:購買方開紅字發票,同時上傳《信息表》 這種情況是建立在:購買方已經將專票抵扣了.或者購買方還沒將專票抵扣,但是抵扣聯無法退回了. 情況2:銷售方開紅字發票,同時上傳《信息表》這種情況是建立在:專票還沒交給購買方或者購買方還沒將專票抵扣,同時將發票聯和抵扣聯退回.
2019-10-04 07:05:46
因為這個是可以自己開票的呀
2019-11-20 13:31:39
你好,非獨立核算的分公司,如果是一般納稅人性質,是可以抵扣增值稅專用發票的進項稅額的?
2022-01-05 18:48:12
就是自產貨物出口,可以退稅的
2018-07-30 13:49:06
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