- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-27 16:22
不能抵扣,轉(zhuǎn)出,借:XX費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-09-27 16:22:24

您好,年底了,按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2016-12-31 16:50:14

為啥在這個科目循環(huán)呢?
2022-12-26 10:54:51

月末形成期末留抵稅額的情形,會計上是不做會計分錄處理的。
2019-10-21 13:40:56

您好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2018-06-19 13:58:50
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