
老師,老板去年買了個二手設備124萬,我做的:借:固定資產,貸:其它應付款-設備當月計提了折舊:借:主營業務成本,貸:累計折舊-暫估入賬可是至今老板也沒把發票拿回來,我還怎么處理呢?
答: 正常做賬可以 匯算清繳調增
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
#提問#,老師你好,我想請問一下,去年12月份,對方差我們八十幾萬的票,一月份給把票開來了,他們和我老板談,最后開了七十幾萬票,可是我去年按合同暫估入賬八十幾萬,現在主營業務成本成負數了,要怎么調?
答: 你好,主營業務成本結轉到本年利潤不會有余額。


草木深 追問
2019-09-27 12:05
郭老師 解答
2019-09-27 12:09