
老師,原材料暫估入賬,從領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,都是用的暫估;等到下月發(fā)票過(guò)來(lái)沖紅,以正確的分錄入賬。我想問(wèn)一下上個(gè)月領(lǐng)用原材料到結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要調(diào)整嗎?
答: 您好,也是需要調(diào)整的。
你好,12月原材料暫估入賬,金額過(guò)高,并且當(dāng)月部分領(lǐng)用改批暫估材料,并且計(jì)入生產(chǎn)成本,再計(jì)入產(chǎn)品成本。1月發(fā)票來(lái)了以后金額很低,導(dǎo)致這個(gè)月這批材料余額在貸方,要如何調(diào)整差異。可不可以做成本調(diào)整單生成憑證是,借 生產(chǎn)成本 貸 原材料。還是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 。還是說(shuō)有其他做法?
答: 同學(xué)你好 可以借 生產(chǎn)成本 貸 原材料
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,沖回了原材料暫估,原材料原材料余額在貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么處理
答: 沖回上月暫估后,本月應(yīng)該有未開(kāi)票的原材料吧.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的,商品都做出來(lái)了應(yīng)該不存在原材料在貸方的情況.


葉子 追問(wèn)
2021-02-03 22:59
小林老師 解答
2021-02-04 07:14