老師,有個問題,我們公司股東,現(xiàn)在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應(yīng)付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發(fā)票稅額 問
你好,稅費從沒有認(rèn)證到認(rèn)證,調(diào)整到進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項/主營業(yè)務(wù)成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領(lǐng)用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結(jié)轉(zhuǎn)至 “固定資產(chǎn)” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發(fā)票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現(xiàn)在做2024 問
那個不需要調(diào)整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

收到專項資金20萬,可是實際用了28萬,把專項應(yīng)付款20萬的沖掉了,還有8萬怎么做賬務(wù)處理
答: 計入相應(yīng)的科目里,該入固定資產(chǎn)就入固定資產(chǎn),是費用類的就入費用科目
收到專項資金20萬,可是實際用了28萬,把專項應(yīng)付款20萬的沖掉了,還有8萬怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!你是用做什么了。就是說拿去做什么用了?買了貨物還是什么?另外,這個8萬是銀行支付的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專項應(yīng)付款,若是在還末收到專款時提前支付了,怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,借:固定資產(chǎn)等科目,貸:銀行存款?

