老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

老師,請問,免抵退稅申報匯總表第23行, 上期結轉免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額。 我單位有余額35161.61.這個月出口的貨物可以抵扣掉3921.17,所以到這個月末,余額是31240.44。 這個余額是怎么來的呢? 我以前沒有注意到呀。 另外,這個余額和增值稅申報表有沒有關系呢?謝謝老師。
答: 你好,具體請咨詢趙老師QQ:410084566 (加好友時候備注:柳老師推薦
免抵退稅申報匯總表,第8欄進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報表差額-5978.42元,這個怎樣處理
答: 你好,你增值稅申報表上的金額 是多少,一般不得免征和抵扣稅這個金額是沒有的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為什么出口退稅企業發生紅字沖減會導致免抵退稅匯總表進料加工應調整不得免征和抵扣稅額與增值稅申報表差額欄為負數
答: 同學你好,因為他們是同方向的,有減少,就是負數

