小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請(qǐng)稅務(wù)注銷時(shí),沒有營(yíng)業(yè)的公司,我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一 問
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時(shí),賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

材料到了,票未到,先做預(yù)估含稅金額,下個(gè)月票到了,作一筆分錄紅沖店上月預(yù)估,再做正確的分錄,這樣進(jìn)項(xiàng)稅的金額就在材料那里被變成了負(fù)數(shù),需要處理嗎?
答: 不需要處理,這是正常的。
交汽車保險(xiǎn)收到一張專票,不含稅金額3768.82 進(jìn)項(xiàng)稅額226.13,車船稅114.00.現(xiàn)在改如何做分錄?
答: 你好,借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)(或汽車費(fèi)用,)3768.82 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)226.13 稅金及附加-車船稅114 貸應(yīng)付賬款 (3768.82+226.13+114))
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
總經(jīng)辦員工杜永紅從倉庫領(lǐng)用5臺(tái)電話機(jī)用于職員獎(jiǎng)勵(lì),單據(jù)記載領(lǐng)用步步高數(shù)字無繩電話機(jī)5臺(tái),單價(jià)370.67元,總價(jià)1853.36元(不含稅金額),進(jìn)項(xiàng)稅額240.94元這題會(huì)計(jì)分錄為什么像那樣做?
答: 您好 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 2094.3 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 2094.3 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 1853.36+240.94=2094.3 貸:庫存商品 1853.36 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94

