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閃閃的餅干
于2019-09-24 12:38 發布 ??771次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-09-24 13:19
借專項應付款貸營業外收入
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專項撥款,收到時擺賬專項應付款,但以前年度做了固定資產,沒有沖應付款,現在怎么辦呢?
答: 借專項應付款貸營業外收入
用專項應付款支付以前年度欠工人工資,怎樣做賬
答: 同學你好 借工資科目 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度營業外收入現調整為專項應付款 怎么調整
答: 你好,借以前年度損益調整 ,貸專項應付款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調整
符合政策性搬遷的專項應付款核算,1,收到補償款 借:銀行存款 貸:專項應付款 2,支付新置換房產掛牌價款 借:專項應付款 貸:銀行存款 同時房產形成固定資產 借:固定資產 貸:專項應付款 請教專項應付款應該結轉到哪
討論
賬套期初應付款輸錯了,怎么調啊?以前年度的。當時客戶應付賬款沒余額,建賬輸了余額。
收到專項應付款時,借:銀行存款200,貸:專項應付款200,用專項應付款購買固定資產時,借:固定資產100,借:應交稅費-增(進項)13,貸:銀行存款113,借:專項應付款113,貸:資本公積113對嗎?還是借:專項應付款100,貸:資本公積100?
專項應付款購買固定資產如何體現
專項應付款購買固定資產分錄是什么?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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