老師,報年報時,一人投資公司,100%,為什么填100%不對 問
你好提示比例不對嗎? 答
請問公司每個月給員工報銷加油費,需要并入工資薪 問
是的,那個造工資表做車補 答
拿到發(fā)票是必須在做匯算清繳前?還是匯算清繳后但 問
您好,這個的話是必須匯算前做的,這個 答
2024年度總收入:49038811.32總成本:44216437.04收 問
你好,90%的成本,只有10%的毛利,成本確實有點高了。 答
請問公司建的停放電動車的雨棚需要計入固定資產(chǎn) 問
公司建的停放電動車的雨棚,可計入長期待攤費用 答

符合政策性搬遷的專項應付款核算,1,收到補償款 借:銀行存款 貸:專項應付款 2,支付新置換房產(chǎn)掛牌價款 借:專項應付款 貸:銀行存款 同時房產(chǎn)形成固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:專項應付款 請教專項應付款應該結轉到哪
答: 第一個對 第二個借固定資產(chǎn)貸銀存 然后借專項應付款貸遞延收益或者營業(yè)外收入 做了營業(yè)外收入專款專用屬于不征稅收入
收到專項應付款時,借:銀行存款200,貸:專項應付款200,用專項應付款購買固定資產(chǎn)時,借:固定資產(chǎn)100,借:應交稅費-增(進項)13,貸:銀行存款113,借:專項應付款113,貸:資本公積113對嗎?還是借:專項應付款100,貸:資本公積100?
答: 借:專項應付款113,貸:資本公積113這事對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得專項收入用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時 收到時 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 那專項應付款余額應該怎么消呢
答: 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益
9月收到進項發(fā)票,未付款,沒記賬掛應付款;10月付款,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,10月需要改成借:固定資產(chǎn),貸:其他應付,借:其他應付,貸:銀行存款嗎?
公司收到一筆中央財政補貼,是計入那個科目?收到補貼借:銀行存款 貸:專項應付款房屋轉固后借:固定資產(chǎn)-房屋建筑 負數(shù) 借:專項應付款
收到專項應付款,借:銀行存款,貸:專項應付款; 支出的時候,借:無形資產(chǎn),貸:銀行存款,專項應付款該怎么沖減呢
用專項應付款購買固定資產(chǎn),會計分錄是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款, 借:專項應付款 貸:資本公積。請幫忙看下,這樣做賬對嗎

