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興奮的小饅頭
于2021-09-02 10:30 發布 ??1775次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-09-02 10:35
同學你好借工資科目貸銀行存款
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用專項應付款支付以前年度欠工人工資,怎樣做賬
答: 同學你好 借工資科目 貸銀行存款
專項撥款,收到時擺賬專項應付款,但以前年度做了固定資產,沒有沖應付款,現在怎么辦呢?
答: 借專項應付款貸營業外收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
香港公司做賬,把以前年度一直錯掛在其它應付款科目的金額調到董事應付賬,怎么調
答: 借:借:其他應付款XX 貸;其他應付款-董事
以前年度的應付賬款數字錄錯了,今年怎么調?
討論
以前年度的應付賬款一直在賬上掛著,怎么解決
你好,以前年度收入調整到其他應付款,預算會計要怎么做賬?
老師,如果以前年度 貸方應付賬款2000000 錯了,應該是 應付賬款 1500000 其他應付賬款500000 那是不是 這樣做。更正某年某月憑證 科目掛錯。借 應付賬款 2000000 貸 應付賬款1500000 其他應付款500000 還是直接 借應付賬款500000 貸 其他應付款500000
請問老師,我們以前年度的應付賬款,其他應付款,我們已經付款了,但是一直沒有收到發票,如果發票收不回了,請問要怎么做賬處理?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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