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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-09-23 13:20

符合條件的,可以出口退稅,一般出口退稅率和進項稅率一致

三寶老師 解答

2019-09-23 13:21

一般來說外貿企業出口退稅是很簡單的,你采購的貨物,一般是17點增值稅,看下國家退多少,比如說進貨1000.00(不含稅),增稅稅17,那我們進項稅就是170,該貨物退13%,退稅額就是130.

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符合條件的,可以出口退稅,一般出口退稅率和進項稅率一致
2019-09-23 13:20:28
你好,如果你出口的貨物退稅率為13%,那就沒有征退之差,第一個公式的值為0,這里的征稅率一般是13%,退稅率一般比13%少一點
2024-04-30 11:38:59
您好,您是什么意思呢?
2021-12-16 06:52:00
可以抵扣。關于增值稅發票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發票進行17%的抵扣。其實增值稅發票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規模納稅人,小規模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%?!〖{稅人進口貨物,凡已繳納了進口環節增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。   2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。   銷售發票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。   綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
你好 什么原因不給退稅單
2020-09-26 10:30:39
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