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送心意

靖曦老師

職稱高級會計師,初級會計師,中級會計師

2019-06-03 15:03

可以抵扣。關于增值稅發票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發票進行17%的抵扣。其實增值稅發票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規模納稅人,小規模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%。 納稅人進口貨物,凡已繳納了進口環節增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。

  2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。

  銷售發票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。

  綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅
滿意,請給五星好評,謝謝支持

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可以抵扣。關于增值稅發票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發票進行17%的抵扣。其實增值稅發票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規模納稅人,小規模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%。 納稅人進口貨物,凡已繳納了進口環節增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。   2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。   銷售發票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。   綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
你好!你這屬于轉口貿易,看看這里對你有幫助 http://www.economicdaily.com.cn/a/201205/1009.html
2016-02-15 15:55:43
同學你好 對的 理解正確的
2021-04-15 13:08:58
同學您好,您的意思是免進口環節的增值稅是嗎
2021-04-14 18:51:05
你好,抵是指抵減內銷產品的進項,退如果有多余可以申請退稅的意思
2016-09-28 09:22:15
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