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苗靜
于2019-09-21 11:50 發布 ??1217次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-09-21 12:01
你好借:管理費用貸:其他應付款
苗靜 追問
2019-09-21 12:06
老師,我的意思是說前期掛其他的應付款的會計分錄,不是結轉后的
佟老師 解答
2019-09-21 12:08
這個就是掛賬分錄,后期是支付分錄。那他分錄是怎么處理的
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結轉專利費用,為什么前期要掛其它應付款,這個前期掛其他應付款的會計分錄怎么做?
答: 你好 借:管理費用 貸:其他應付款
我們公司股東結算 打算把應收,應付,其他應收,其他應付款清空 但是我們之前也沒有做壞賬計提 那這賬怎么處理最好呀 最好發個會計分錄 謝謝
答: 把應收的收回來,應付轉營業外收入。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預付國家專利局專利費,是進入預付帳款還是其他應付款
答: 預付賬款
公司規模比較小,很多費用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費用 貸:其他應付款-XX,這樣可以嗎?
討論
沖減其他應付款的會計分錄怎么寫
這會計分錄是不是有錯啊?上任會計做得?其他應付款掛借方,沒明白
其他應付款90元但是付了100元那10元收不回來如何做會計分錄
老師我們公司有一筆房租掛其他應付款137289.8不用付了,我該做什么樣的會計分錄把他沖回呢
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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苗靜 追問
2019-09-21 12:06
佟老師 解答
2019-09-21 12:08