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學堂用戶_ph599698
于2021-06-09 13:57 發布 ??2467次瀏覽
萱萱老師
職稱: 中級會計師
2021-06-09 13:58
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整----借:其他應付款,管理費用(紅字)----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統一規定;而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業外收入,而不能沖減當期管理費用。管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下:借:其他應付款--某某貸:管理費用摘要:說明沖減原因
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2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
公司規模比較小,很多費用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費用 貸:其他應付款-XX,這樣可以嗎?
答: 這樣處理是正確的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這會計分錄是不是有錯啊?上任會計做得?其他應付款掛借方,沒明白
答: 同學,你好,從分錄上看,應該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
老師我們公司有一筆房租掛其他應付款137289.8不用付了,我該做什么樣的會計分錄把他沖回呢
討論
老師:請問個人客戶拿了商品,抵公司欠她的其他應付款,會計分錄怎么做?
亂賬都掛在其他應付款了,現在都掛900多萬了,怎么能證明這些錢已經還清了,做個怎么樣的會計分錄把這些其他應付款沖平
老師你好,請問公司還私人的借款是從公司另外一個人那里借的,會計分錄都做其他應付款可以嗎?
公司領導之前代墊工資8567.56元,然后是計入貸方其他應付款,現在領導拿來報銷,金額是8456.45,那我會計分錄如何操作?
萱萱老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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