
老師好,想問下我們食堂平時給職工辦就餐卡會計分錄是 其他應付款-工本費和現金-庫存現金。現在就餐卡不夠了,食堂重新買了些就餐卡,新購入的就餐卡會計分錄怎么做?我們實際購買的工本費是10元/張,收職工工本費是按照20元收取的,退卡的時候也是退20和卡里的余額。
答: 管理費用-福利費和應付職工薪酬這兩個科目我們沒有,是需要專門建立是嗎?我們職工薪酬不從食堂發,這次就是光買餐卡。
老師,員工報銷如果拿的是收據,但是沒有發票,一般有的可以拿別的發票沖。但是我剛看視頻里面公司前期籌建的時候,因為沒有備用金,收到股東交來的備用金,給其開了收據,會計分錄為:借 庫存現金 貸 其他應付款,我想問的是這個后續怎么做賬呢?
答: 我知道這個錢后面會給到股東,但是現金日記賬里有記錄這筆,這個月底做賬的時候不用理會么?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年12月屬期做了借,庫存現金16000,貸,其他應付款--法人名字,19年1月3日出納從公戶里取出現金3萬元直接給了法人3萬元,1月3日這個3萬該怎么做會計分錄
答: 沒有做錯,是,借,庫存現金16000貸,其他應付款~法人名字16000

