
老師好,想問下我們食堂平時給職工辦就餐卡會計分錄是 其他應付款-工本費和現金-庫存現金。現在就餐卡不夠了,食堂重新買了些就餐卡,新購入的就餐卡會計分錄怎么做?我們實際購買的工本費是10元/張,收職工工本費是按照20元收取的,退卡的時候也是退20和卡里的余額。
答: 管理費用-福利費和應付職工薪酬這兩個科目我們沒有,是需要專門建立是嗎?我們職工薪酬不從食堂發,這次就是光買餐卡。
老師,員工報銷如果拿的是收據,但是沒有發票,一般有的可以拿別的發票沖。但是我剛看視頻里面公司前期籌建的時候,因為沒有備用金,收到股東交來的備用金,給其開了收據,會計分錄為:借 庫存現金 貸 其他應付款,我想問的是這個后續怎么做賬呢?
答: 我知道這個錢后面會給到股東,但是現金日記賬里有記錄這筆,這個月底做賬的時候不用理會么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司18年12月做了分錄:借,庫存現金16017;貸:其他應付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出納從銀行取現3萬 。2.公司用取現的錢還法人款16017 ,3.公司用取的現金發工資10000元,4.法人手里還剩現金3983元,5.法人手里3萬元現金還賬后,還剩13983元,這筆13983元用作分錄嗎?該作何做會計分錄,每一個會計分錄摘要怎么寫
答: 1.借現金貸銀行存款,取現 2.借其他應付款貸現金,還xx人xx錢 3.借應付職工薪酬貸現金,發工資 4.剩余的錢不做賬,你現金日記賬余額會體現

