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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-08-17 23:05

您好,用于簡易計稅項目的,就是用于3%的,比如小規模納稅人的是不可以抵扣的,用于免稅項目的,比如用于出口產品的進項稅額

文老師 解答

2019-08-17 23:07

所得稅的是可以的,正常經營活動發生的,有正規發票的

A 追問

2019-08-17 23:08

那如果一般納稅人做簡易征收3個點可以抵扣增值稅嗎?
還有對于第二條的意思是不是就是對應銷售出口的進項不能抵扣增值稅,是這個意思嗎?

文老師 解答

2019-08-17 23:13

也是不可以的,簡易計稅的都不可以

文老師 解答

2019-08-17 23:13

是的,是這樣的,其他有免稅用的進項也都是不可以抵扣的

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上述說法正確,因為采購時,分錄是: 借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)200000 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)26000 貸:應付賬款(或銀行存款等科目)226000 你看26000元計入了進項稅額,抵減了需要交的銷項稅,但不影響企業所得稅,也不存在企業所得稅的調增事項。
2021-04-25 16:20:51
不可以,是負債,而不是損益 但是對應的附加稅是可以的
2016-03-03 14:25:07
增值稅是不計入利潤表項目的,可以不會在所得稅前扣除
2019-04-20 11:02:04
你好,增值稅是價外稅,計算收入成本是不涉及。企業所得稅是根據利潤總額計算的,屬于計算企業所得額以后的費用。不允許扣除。
2019-04-03 16:30:52
你好!對的 不可以抵扣進項的,可以抵扣企業所得稅的
2020-03-09 15:53:46
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