
老師,我上個月的成本掛錯了,借:營業成本6768貸:應付賬款6768,實際應付賬款是6677,這個月付款了,那我這個月的分錄應該怎么做?
答: 你好,沖銷成本 借;應付賬款,貸;營業成本 6768-6677 然后付款 借;應付賬款,貸;銀行存款 6677
借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果成本是一筆應付賬款,現在已經結算,分錄是借:主營業務成本 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款,對不?
答: 您好,是的,可以這么寫的


明天會更好 追問
2019-08-15 09:52
鄒老師 解答
2019-08-15 10:00