老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產(chǎn),需要申報房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問下預(yù)算管理要 問
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點,你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,按新開的發(fā)票進行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規(guī)模公司5月15收到檢測費1650,同日開發(fā) 問
是的,同日開發(fā)票,直接計入收入 答

老師你好,去年審計讓做了這兩筆分錄借:營業(yè)成本 1,132,383.29?借:存貨 -1,132,383.29?借:存貨 1,134,357.29?貸:應(yīng)付賬款 1,134,357.29今年有實際成本了,讓沖掉負存貨,怎么做分錄呢
答: 借:營業(yè)成本- 1,132,383.29 借:存貨 1,132,383.29
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)付賬款,貸:主營業(yè)務(wù)成本
答: 你好,是的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我上個月的成本掛錯了,借:營業(yè)成本6768貸:應(yīng)付賬款6768,實際應(yīng)付賬款是6677,這個月付款了,那我這個月的分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,沖銷成本 借;應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)成本 6768-6677 然后付款 借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款 6677

