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春意盎然
于2019-08-12 09:07 發(fā)布 ??1443次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-12 09:07
你好,8月份申報7月份稅款的時候,按正常發(fā)票申報就是了
春意盎然 追問
2019-08-12 09:28
申報了不用繳稅款吧
2019-08-12 09:30
所得稅也得申報?
2019-08-12 09:31
八月份呢?
2019-08-12 09:40
老師在嗎?
我是剛開始學習
鄒老師 解答
你好,如果7月份銷項大于進項是需要繳納增值稅的所得稅是按本年累計的收入,成本,利潤總額填寫申報9月份申報8月份稅款,按正數(shù)銷項減去負數(shù)銷項做收入,稅額的申報
2019-08-12 09:50
一般納稅人有沒有小型微利企業(yè)的優(yōu)惠?
2019-08-12 10:01
你好,如果符合小型微利企業(yè)條件,是可以享受稅收優(yōu)惠政策的
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請教一下,我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了,2月申報增增稅報表呢?
答: 你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
4月紅沖了一張10%的專票,然后正常開10%的專票。需要提前申報嗎?
答: 你好,不需要的,到月底一起做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下,我2月把去年10月和今年1月的專票紅沖了,2月申報增稅怎么填報表呢?
答: 你好,你的負數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計填寫。
增值稅專用發(fā)票紅沖后的申報
討論
小規(guī)模納稅人開專票紅沖1%專票如何申報
老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
專票沖紅需要申請,普票沖紅需要嗎?
關于專用發(fā)票紅沖的問題,我在19年12月31日開了一筆專用發(fā)票。到了下個月申報扣稅之后購買方說我單位和金額都開錯了需要紅沖重開。我同事建議我錯的那張發(fā)票就將錯就錯,先開一筆紅沖發(fā)票單位和金額是正確的專用發(fā)票(負數(shù)),然后再開一筆正數(shù)的、正確單位和金額的專用發(fā)票,請問這種做法可取嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-08-12 09:28
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2019-08-12 09:30
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2019-08-12 09:31
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2019-08-12 09:50
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2019-08-12 10:01