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穎兒
于2022-03-04 16:15 發布 ??512次瀏覽
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-03-04 16:17
你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
穎兒 追問
2022-03-04 16:19
具體那個表里填呢,說具體點
李霞老師 解答
2022-03-04 16:20
就是在表二你填收入的地方呀,一般納稅人都是在表二里面填收入的。
2022-03-04 16:23
表一填不填,表二是進項稅額明細呀
2022-03-04 16:30
哦,說錯了,是表一,表二,增值稅里面填進項稅額表一是填銷項收入的。
2022-03-04 16:31
算了,你都沒有弄懂我問得什么問題
2022-03-04 16:38
我弄懂了,你就是開的負數發票,但是你可能直接填負數的話,那個標儀式填不上的。
你填負數發票的話,那個表一直接填是填不上沒法保存的。
2022-03-04 16:41
我2月紅沖后,又重新開了,一樣的金額
2022-03-04 16:42
那你正負收入加一塊兒那就是零啊,你報收入的時候就填零就可以呀。
你剛才好像也沒有說你重新開了一個正數的。
2022-03-04 16:44
我填了零,但是在在總表里顯示我要交1月的增稅呢,這個增稅一月交了的,這樣不交重復了嗎?
2022-03-04 16:49
嗯,如果你表一的收入是零,那么嗯,你的增值稅主表的本期收入肯定也是零,所以不會產生稅費。
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請教一下,我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了,2月申報增增稅報表呢?
答: 你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
4月紅沖了一張10%的專票,然后正常開10%的專票。需要提前申報嗎?
答: 你好,不需要的,到月底一起做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教一下,我2月把去年10月和今年1月的專票紅沖了,2月申報增稅怎么填報表呢?
答: 你好,你的負數銷售額加上正數銷售額合計填寫。
增值稅專用發票紅沖后的申報
討論
小規模納稅人開專票紅沖1%專票如何申報
老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
專票沖紅需要申請,普票沖紅需要嗎?
關于專用發票紅沖的問題,我在19年12月31日開了一筆專用發票。到了下個月申報扣稅之后購買方說我單位和金額都開錯了需要紅沖重開。我同事建議我錯的那張發票就將錯就錯,先開一筆紅沖發票單位和金額是正確的專用發票(負數),然后再開一筆正數的、正確單位和金額的專用發票,請問這種做法可取嗎
李霞老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-03-04 16:19
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2022-03-04 16:20
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2022-03-04 16:38
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2022-03-04 16:42
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2022-03-04 16:42
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