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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-04 16:17

你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。

穎兒 追問

2022-03-04 16:19

具體那個表里填呢,說具體點

李霞老師 解答

2022-03-04 16:20

就是在表二你填收入的地方呀,一般納稅人都是在表二里面填收入的。

穎兒 追問

2022-03-04 16:23

表一填不填,表二是進項稅額明細呀

李霞老師 解答

2022-03-04 16:30

哦,說錯了,是表一,表二,增值稅里面填進項稅額表一是填銷項收入的。

穎兒 追問

2022-03-04 16:31

算了,你都沒有弄懂我問得什么問題

李霞老師 解答

2022-03-04 16:38

我弄懂了,你就是開的負數發票,但是你可能直接填負數的話,那個標儀式填不上的。

李霞老師 解答

2022-03-04 16:38

你填負數發票的話,那個表一直接填是填不上沒法保存的。

穎兒 追問

2022-03-04 16:41

我2月紅沖后,又重新開了,一樣的金額

李霞老師 解答

2022-03-04 16:42

那你正負收入加一塊兒那就是零啊,你報收入的時候就填零就可以呀。

李霞老師 解答

2022-03-04 16:42

你剛才好像也沒有說你重新開了一個正數的。

穎兒 追問

2022-03-04 16:44

我填了零,但是在在總表里顯示我要交1月的增稅呢,這個增稅一月交了的,這樣不交重復了嗎?

李霞老師 解答

2022-03-04 16:49

嗯,如果你表一的收入是零,那么嗯,你的增值稅主表的本期收入肯定也是零,所以不會產生稅費。

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相關問題討論
你是你是一般納稅人的話,嗯,那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
2022-03-04 16:17:39
你好,不需要的,到月底一起做
2019-04-08 17:05:10
你好,8月份申報7月份稅款的時候,按正常發票申報就是了
2019-08-12 09:07:36
你好,你的負數銷售額加上正數銷售額合計填寫。
2022-03-04 15:58:43
你好,正數加上負數,銷售額一塊填寫就可以的。
2022-03-29 11:11:58
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