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獨觴
于2020-05-06 18:50 發布 ??1584次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-06 18:52
還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
獨觴 追問
2020-05-06 18:54
意思是我這月紅沖上個月的專票也相當于減少這個月的銷項?
maize老師 解答
是的,是的,是的,是的
2020-05-06 18:56
好的,謝謝老師
2020-05-06 18:58
好的,我先回復別的學員了
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老師,在申報期中把上月的專票紅沖了,那申報上月的增值稅是按紅沖以后的金額,還是按紅沖前的金額申報了?
答: 還是按紅沖前的金額申報了? 這個,開紅字是沖掉這個開紅字這個月銷項稅額
本月專票紅沖金額大于開票金額,增值稅申報表如何填列?
答: 去稅局填寫負數收入金額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報9月份增值稅,紅沖的這個金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
討論
上月的增值稅還沒申報的,本月紅沖上月發票的話,增值稅是按紅沖后的發票金額繳稅還是按未紅沖前的金額繳稅呢?
增值稅專用發票紅沖后的申報
6月開的發票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
增值稅專用發票上個季度開了張紅沖發票,沒有開任何專票正數票,現在申報時,專票金額為負數,怎樣申報
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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獨觴 追問
2020-05-06 18:54
maize老師 解答
2020-05-06 18:54
獨觴 追問
2020-05-06 18:56
maize老師 解答
2020-05-06 18:58