
請問我公司之前5月購買供應商物資,他們的發票開具了并且我們已經認證了,現在7月他們要求更改發票并且根據紅字信息表也開了紅字發票給我們,也按正確金額重新開了藍字發票給我們,請問我們7月賬務上如何處理,報稅時的這部分進項稅轉出金額如何體現?謝謝!
答: 你好,把原來的發票沖了,進項轉出申報時再根據正確的發票從新做賬
供應商開給我的紅字發票,我要認證后做進項稅轉出嗎?
答: 你好,紅字發票無需認證,直接借記進項稅額負數即可(不是進項轉出的概念)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商的紅字發票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目?
答: 您好,入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目


慧慧 追問
2019-08-07 09:32
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2019-08-07 09:33
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2019-08-07 09:37
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2019-08-07 09:39
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2019-08-07 09:41
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2019-08-07 09:42