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幽蘭
于2021-11-29 15:52 發布 ??1007次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-29 15:54
你好,11月份就要進行轉出。
幽蘭 追問
我12月申報時進項轉出
2021-11-29 15:55
未收到供應商紅字票
郭老師 解答
2021-11-29 15:56
你好,只要你開了紅字信息表就會提示你需要進項轉出的,你可以在12月份申報的時候試一下。
2021-11-29 17:20
謝謝老師
2021-11-29 17:21
不用客氣工作愉快。
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供應商的紅字發票的稅金入借方進項稅額借方還是進項稅額轉出科目?
答: 您好,入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出科目
供應商當月開的紅字發票可以不在當月進項稅額轉出嗎
答: 你好,開紅字信息表審核通過次月必須進項稅額轉出了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
供應商1月開給我們一張發票,現在2月我們發現錯了,那么現在對方給我們開紅字發票過來,那之前的那張票我還需要拿去認證了做進項稅額轉出嗎?還是怎么處理,賬務上怎么處理?
答: 如果不認證把原發票及抵扣聯退給供應商,如果不退的話需要認證做賬,然后再進項轉出。
老師好,請問11月購買方開了紅字信息表給供應商,供應商未開紅字發票,12月購買方可以做進項稅額轉出不?
討論
請教一個問題,比如我司9月份收到供應商的發票一張,稅率開16個點,已認證,10月份供應商要求我司紅沖,發信息給其開紅字發票,結果申請紅沖的時候稅餓差0.1元,供應商未開票,讓我司直接在信息表上作廢,這樣來來往往弄了四次才成功,但是供應商只開了一張發票,后來在10月份申報的時候,系統提示有進項稅額轉出3641.37元,經查明,剛好是這四次紅沖的金額,但是其中三張已經作廢了,按道理來說應該只有一張票額的數據才對,怎么會有這么多,這種情況是怎么造成的,怎么處理?
我是客戶,我的供應商給我開了一個發票,上月已經認證,中間有兩個單價錯誤,我申請了一個紅字發票,給對方開了發票,我報稅的時候是在表2做進項稅額轉出嗎
供應商退貨,稅額用工進項稅額科目紅字,不用進項轉出科目可以,但納稅申報表有進項轉出項
采購發生的降價追溯,供應商開的紅字發票,進項稅額是不是應該做進項稅額轉出處理
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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幽蘭 追問
2021-11-29 15:54
幽蘭 追問
2021-11-29 15:55
郭老師 解答
2021-11-29 15:56
幽蘭 追問
2021-11-29 17:20
郭老師 解答
2021-11-29 17:21