老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
咨詢下,公司法人名下有汽車,可以報銷加油費和保險 問
要么單位有車,要么有租賃發票,這兩種方式都可以報銷加油費 只有單位有車才能報銷保險 答
老師請教一下,2024年紅沖2023年的收入,現在做2024 問
那個不需要調整23年的報表的,正常做24年匯算就行 答

老師好!公司開的2家公司.公司分別是合作社和糧食銀行,同一個法人.這2家公司業務有往來收客戶玉米毛糧,經加工成精糧.后銷售,合作社的流程,有部分客戶的玉米存到糧食銀行,到期給客戶本金和利息.收客戶玉米.借原材料,貸;應收賬款張三,后把玉米款存到糧食銀行.借;應付賬款張三,貸:應付賬款(糧食銀行),我想請教的是糧食銀行如何做會計分錄,定價時產生掛利息.如何做分錄,到期付本息如何做分錄,
答: 你是一般企業還是事業單位會計
同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現在怎么調整呢,怎么做會計分錄
答: 根據余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款


做最好的me 追問
2019-08-04 15:01
種老師 解答
2019-08-04 15:38
做最好的me 追問
2019-08-05 08:56