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善良的耳機
于2019-08-01 17:48 發布 ??1106次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-08-01 17:50
你好,填寫在8b的行次
善良的耳機 追問
2019-08-02 14:07
,我本月銷項,是要留下期抵扣的
2019-08-02 14:09
填入8B,是本月抵扣才填入8B啊
小惑老師 解答
2019-08-02 14:18
你這不抵扣就不用填寫了,抵扣時再填
2019-08-02 17:17
增值稅納稅申報表附表二的第三項不是有個待抵扣進項稅嗎?
2019-08-02 17:18
這個是以前填寫固定資產分期抵扣的欄次
2019-08-02 17:24
但發票以經認證了啊
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增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進項可抵扣?
答: 你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
老師我7月份沒有銷項稅,但有專票進項和客票計算進項稅,進項稅要待下期抵扣,在8月申報時,須要填報增值稅附表二,專發票進項稅填入表二的26欄次,客票計算進項稅應填附表二的那個欄次??
答: 你好,填寫在8b的行次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我想問一下我們公司符合增值稅加計抵減,是不是每個月有進項稅都要填增值稅附表四呀
答: 有進項稅額就可以填寫了
老師,進項稅勾選確認后信息自動到增值稅附表2嗎?
討論
公司本月銷項稅22176.96 ,進項稅70413.42,然后增值稅是零申報,那增值稅附加的表怎么填?
當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
應交增值稅是銷項發票的未稅價減去進項發票的未稅價,還是銷項發票的增值稅稅額減去銷項發票的增值稅稅額?
老師,兩張增值稅發票匯總表數據,結轉增值稅和集體附加稅的思路是什么?1、增值稅專用發票匯總表:實際銷項稅額合計:1200000,后面9%稅額是-56512.11,最后簡易計稅3%稅額是1256512.112.、增值稅普通發票3%匯總表:實際銷項稅額合計44000多3、本期增值稅進項稅額3萬
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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2019-08-02 14:07
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2019-08-02 14:09
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2019-08-02 14:18
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2019-08-02 17:17
小惑老師 解答
2019-08-02 17:18
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2019-08-02 17:24