
老師:去年發放工資時的其它應付款社保,在扣款的時候都沒抵沖掉,今天要怎么調啊,去年發放工資的分錄是借應付工資,貸其它應付款-社,貸銀行存款,社保扣款時直接做的貸管理費用-社保(個人+單位部分)貸銀行存款
答: 那你的費用多做了 去年調增了嗎
我做內賬,有員工每月都壓得有工資,我要不要把押的工資做出來?那我會計賬務怎么處理?計提時借管理費用 貸應付工資,發放時借應付工資 貸銀行存款和其它應付款,發放工資押金時借其它應付款 貸銀行存款這樣處理對不?
答: 您好!可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付工資,是借管理費用-應付職工薪酬,貸銀行存款?還是說借管理費用-工資,貸銀行存款?
答: 同學你好 支付工資應是 借,應付職工薪酬一工資 貸,銀行存款 計提工資時 借,管理費用一工資 貸,應付職工薪酬一工資


才英 追問
2019-07-27 16:42
郭老師 解答
2019-07-27 16:46
才英 追問
2019-07-27 17:24
郭老師 解答
2019-07-27 17:31