請問免抵退生產企業,每個月或者每年需要把所有應交稅費增值稅名字科目做一個結轉嗎?結轉科目為應稅稅費增值稅留抵稅額,增值稅申報表期末留抵稅額的計算公式怎么樣的?如果每月做結轉,這個結轉的留抵稅額和增值稅期末留抵稅額是一致嗎?
英勇的柚子
于2019-07-24 15:45 發布 ??1039次瀏覽
- 送心意
俞老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2019-07-24 16:13
這個不結轉的!進項稅-銷項稅就是留抵稅額,月末不結轉到留抵稅額二級科目下的
和增值稅申報表留抵稅額金額是一致的!
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你好,不是的,這個不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47

這個不結轉的!進項稅-銷項稅就是留抵稅額,月末不結轉到留抵稅額二級科目下的
和增值稅申報表留抵稅額金額是一致的!
2019-07-24 16:13:05

同學您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12

您好,是的,留抵稅額您只要看應交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。
月末,如果有留抵稅額,企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理:
借:應交稅金--未交增值稅
貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)
如果有應交未交增值稅,
借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅金--未交增值稅
"應交稅金--應交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。
為您提供解答
2019-02-15 14:36:43

你好 是的 就是留抵的進項稅 如果你結轉到了未交增值稅的
2020-05-09 11:03:35
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