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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-20 17:35

你好
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10000
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)(差額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)130000

漠漠 追問

2019-07-20 17:40

進項>銷項,只要一步分錄對吧?
若是銷項>進項時,結轉本月增值稅分錄要怎么做

鄒老師 解答

2019-07-20 17:44

你好
1,進項>銷項,只要一步分錄,就可以了
2,銷項>進項時
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你進項稅轉出的時候,就是貸應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出 結轉的時候,應該是在借方
2019-03-06 16:49:40
是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
你好 是的,有交稅才需要結轉
2019-03-06 15:26:26
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