老師您好,請教您下,公司2018年發(fā)生一個管理費首款1000元(全款2000),當(dāng)時發(fā)票未回來直接出了費用(借:管理費1000,貸:銀行存款1000),2019年收到發(fā)票2000元,支付尾款1000元,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
美好的生活
于2019-07-16 17:55 發(fā)布 ??672次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-16 17:56
借管理費用貸銀存1000
補這個就可以
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1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計提企業(yè)繳納的五險一金
借:制造費用 (生產(chǎn)人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08

你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01

您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48

你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
2021-12-20 13:50:56

您好
可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍(lán)字分錄
或者金額一致的話 把發(fā)票附在上月憑證后面
2019-03-08 09:41:34
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