
老師,我去年11月預付了一筆費用,發票是今年4.5才陸續取得的,但當時做的分錄是,借管理費用貸銀行存款,我現在還能紅沖那筆分錄,更正過來嗎
答: 你好,需要把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
上月沒收到發票,但入了借:管理費用 貸:銀行存款。這月才收到發票,該怎辦,摘要和分錄怎做
答: 您好 可以做一筆上月一樣的紅字分錄摘要寫沖銷某月某號憑證 然后根據發票做一份藍字分錄 或者金額一致的話 把發票附在上月憑證后面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,20年查之前的賬的時候,發現有一筆款,收發票做重了,因為當時有暫估,先做了一筆沖暫估,等到付完款之后又做了一筆借:管理費用 貸:銀行存款。就相當于收發票的做沖了,我現在想跨年調一下賬。您能給寫一下分錄具體怎么寫么
答: 你的意思是暫估沒有沖掉嗎,借其他應付款 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤


小紅帽里 追問
2021-12-20 13:54
鄒老師 解答
2021-12-20 13:55
小紅帽里 追問
2021-12-20 13:58
鄒老師 解答
2021-12-20 13:58