老師,我想請問個問題,單位實行小企業會計準則,今年 問
借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤做這個 答
老師,請問銷售產品也有贈品的時候開發票上要備注 問
有沒有開過贈品發票模版發一下呢 答
企業籌建期員工工作餐計入管理費用什么二級科目 問
籌建期購買放在員工食堂的冰箱,飲水機燃氣照這些計入管理費用--職工福利費還是開辦費 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補和不補好處有哪些呢 有必要補嗎 老師 答
老師,您好,采購退貨收到負數發票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購退貨的負數發票應沖減進項稅額(借:進項稅額 負數),而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整:若已錯誤計入進項稅額轉出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結轉邏輯:進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進項即可,無需額外核銷。 答

事業單位差旅費的會計分錄怎么做
答: 事業單位差旅費的會計分錄是指,將費用支付給員工報銷的差旅費用分錄為會計憑證。一般包括交通費用、住宿費用、參觀費用以及其他費用。 會計分錄的做法如下: 1、支出方面: 應付賬款-交通費/住宿費/參觀費/其他費用 xx 2、收入方面: 營業外支出-差旅費用 xx 拓展:在實際操作中,經常出現以上兩種會計分錄形式不能滿足實際情況,需要有更詳細的會計分錄,比如可以根據不同的差旅費用性質來進行細分,比如把交通費用分為飛機/火車/輪船等,把參觀費用分為參觀費/接待費等。這樣可以更清晰地把握差旅費用的性質,便于對差旅費用進行合理控制。
某事業單位用2019年1月22日用2018年財政欠撥款(20191月22日貝財政劃撥)支差旅費,會計分錄如何做?
答: 財政直接支付借:單位管理費用-商品和服務支出費用-差旅費 貸:財政撥款收入 預算會計借:事業支出-財政補助支出-基本支出-商品和服務支出-差旅費 貸:財政撥款預算收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用友軟件,事業單位差旅費如何做會計分錄
答: 借業務活動費 貸財政補助收入 借事業支出 貸財政補助預算收入

