老師,18年年底暫估入庫了一批庫存商品,也入應(yīng)付賬款-暫估入庫,然后在19年分期付款的,發(fā)票一直未收到,在19年分期付款得怎么賬務(wù)處理呢
雪花飄飄
于2019-07-11 10:25 發(fā)布 ??837次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-11 10:33
你好 沒有收到就繼續(xù)暫估 你付款的 掛借應(yīng)付賬款貸銀行存款
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一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

你好 沒有收到就繼續(xù)暫估 你付款的 掛借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2019-07-11 10:33:55

嗯,直接這樣做就行了,但是你得有發(fā)票,要做賬稅前扣除的
2019-12-23 15:32:09

您好,是的,您已經(jīng)說的很全了,沒有其他情形了。
2017-06-11 15:27:54

學(xué)員你好,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 附一個事項(xiàng)說明 :前期記賬掛錯供應(yīng)商之類的就可以了。
2019-04-26 09:19:39
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雪花飄飄 追問
2019-07-11 10:43
meizi老師 解答
2019-07-11 10:54